裕安区审计局:多措并举 扎实推进内审指导监督工作

浏览次数: 信息来源: 裕安区审计局 发布时间:2024-01-02 17:27
字号:

裕安区审计局主动担当作为,切实履行部门职责,进一步增强内部审计工作指导监督力度,着力推动裕安区内部审计工作扎实有序开展。

一是立足实际,加强科学谋划。裕安区审计局将内部审计指导监督工作纳入年度重点工作之中,加强分析研判,提前谋篇布局,加大力量投入。通过座谈调研、重点走访等方式,掌握全区内部审计工作现状,主动查找问题短板,夯实内审工作基础。结合实际制定了《关于进一步推进内部审计工作的通知》,在内部审计组织建设、内部审计监督作用、内部审计工作机制等方面提出了具体意见,结合各单位资金量、项目数、工作基础等情况优先选择部分单位开展内部审计工作,针对性进行指导监督,分年度推动各单位跟进实施,稳步推开裕安区内部审计工作。

二是加强指导,提升业务能力。通过现场座谈方式,与区教体局、区卫健委、区民政局等单位交流工作经验和做法,改进举措,推动区交通局、区财政局、区城投公司等多家单位建立了内部审计工作领导小组,加强内部审计工作领导,提高单位内部管理水平。结合年度审计项目计划,各审计组在审计现场与被审计单位“一对一”接洽,直接有效地进行业务指导。利用机关学习会和业务培训会,组织相关单位内审人员参会,互相交流研讨,帮助其快速熟悉和掌握审计程序,提高履职能力,基于审计项目特点,采取“以审代训”形式,抽调内审人员参与部分审计项目,促进内审人员在审计现场实际操作过程中提升业务能力。

三是强化监督,提高工作成效。统筹力量整合资源,不断增强内部审计工作监督力度。在日常监督方面,以内部审计资料备案工作为抓手,进一步了解各单位内部审计工作开展、内部审计成果运用等情况,结合实际制定了《裕安区内部审计资料备案管理办法(试行)》,规范各单位内部审计资料备案行为,适时推进,提出有效建议。开展审计项目时,要求各审计组在实施审计项目过程中将被审计单位内部审计制度建立健全、内部审计工作开展等情况列入审计事项,纳入审计监督评价范围。

标签:
关联信息